2021财会实操:学校合集,网盘下载(230.91G)

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01.不同促销活动的账务处理-柠檬会计[70.98M]

不同促销活动的账务处理.mp4[70.98M]

02.2021年财税政策持续跟踪解读-大白菜会计[241.51M]

第1节:解读2020年23号公告《新机动车发票开具办法》(1).mp4[118.68M]

第1节-解读2020年23号公告《新机动车发票开具办法》.pdf[2.14M]

第2节:解读2020年24号公告所得税申报表修改(1).mp4[118.44M]

第2节-解读2020年24号公告所得税申报表修改.pdf[2.25M]

03.税局要求企业自查补税!如何应对?如何防范?-柠檬会计[114.02M]

税局要求企业自查补税!如何应对?如何防范?.mp4[114.02M]

04.企业税收风险防范和税收筹划实施之道[623.57M]

企业税收风险防范和税收筹划实施之道.mp4[623.57M]

05.手把手教你学报税[376.10M]

手把手教你学报税.mp4[376.10M]

06.2021年2-3月新政解读-菜籽会计[681.81M]

2021年2-3月新政解读[111.11M]

【录播】新政解读模版3.31上.mp4[23.02M]

【录播】新政解读模版3.31下.mp4[39.06M]

【录播】新政解读模版3.31中.mp4[47.78M]

新政解读模版3.31上.pptx[193.32K]

新政解读模版3.31下.pptx[364.17K]

新政解读模版3.31中.pptx[726.54K]

【录播】新政解读模版《机动车发票使用管理办法》中.mp4[181.20M]

【录播】新政解读模版上.mp4[149.33M]

【录播】新政解读模版-下.mp4[238.21M]

新政解读模版-1.21上.pdf[393.31K]

新政解读模版-1.21下.pdf[1.23M]

新政解读模版-1.21中-《机动车发票使用管理办法》(1).pdf[350.02K]

07.2020年减税新政下的会计核算盘点自查及风险提示-晓红说税[1.82G]

2020年减税新政下的会计核算盘点自查及风险提示.mp4[1.82G]

08.疫情税务新政解读及开支的税前扣除问题[124.30M]

疫情税务新政解读及开支的税前扣除问题.mp4[124.30M]

09.企业纳税信用评价规则及应对-晓红说税[1.80G]

企业纳税信用评价规则及应对.mp4[1.80G]

10.疫情期优惠政策落地实操全解析-柠檬会计[222.85M]

疫情期优惠政策落地实操全解析.mp4[222.85M]

11.社保新政深度解读及实操问题详解-柠檬会计[96.20M]

社保新政深度解读及实操问题详解.mp4[96.20M]

12.教你如何使用金蝶云[11.41G]

专题二管理会计[2.59G]

第八节K3CloudV6.2资金出纳.mp4[114.84M]

第二节K3CloudV7.0预算与分析.mp4[372.62M]

第九节K3CloudV6.0财务系统介绍.mp4[81.05M]

第六节K3CloudV6.2预算管理.mp4[438.76M]

第七节K3CloudV6.2存货核算.mp4[110.81M]

第三节K3CloudV7.0存货核算.mp4[197.52M]

第十八节K-3Cloud出纳管理-日常业务.mp4[36.14M]

第十二节K3CloudV6.1预算管理.mp4[136.27M]

第十节K3CloudV6.1产品成本核算.mp4[132.00M]

第十六节K3Cloud应付款管理-日常业务.mp4[30.83M]

第十七节K-3Cloud出纳管理-初始化.mp4[19.36M]

第十三节K3Cloud应收款管理-初始化.mp4[27.65M]

第十四节K3Cloud应收款管理-日常业务.mp4[34.29M]

第十五节K3Cloud应付款管理-初始化.mp4[25.68M]

第十一节K3Cloud销售收款.mp4[265.65M]

第四节K3CloudV7.0资金核算.mp4[227.85M]

第五节K3CloudV7.0应收付款管理.mp4[379.30M]

第一节应付款管理初始化.mp4[25.54M]

专题三财务会计[3.23G]

第八节K3CloudV6.2经营分析平台运用(3).mp4[78.00M]

第二节财务会计报表系统报表制作流程.mp4[38.17M]

第二十二节K3Cloud总账系统初始化.mp4[33.80M]

第二十节K-3Cloud费用报销操作流程.mp4[41.75M]

第二十三节K3Cloud总账系统日常业务处理.mp4[19.69M]

第二十四节K3Cloud总账系统期末处理.mp4[23.26M]

第二十一节K3Cloud报表系统操作流程.mp4[33.09M]

第九节K3Cloud往来与发票管理.mp4[417.95M]

第六节K3CloudV6.2经营分析平台运用(1).mp4[50.41M]

第七节K3CloudV6.2经营分析平台运用(2).mp4[42.38M]

第三节K3CloudV7.0财务合并报表.mp4[58.39M]

第十八节K-3Cloud固定资产-初始化.mp4[27.42M]

第十二节K3CloudV6.2总账新增功能应用.mp4[213.77M]

第十节K3CloudV6.2应用案例.mp4[457.77M]

第十九节K-3Cloud固定资产-日常业务.mp4[38.53M]

第十六节K3CloudV6.1对账功能的应用.mp4[214.92M]

第十七节K3CloudV6.1总账新增功能应用.mp4[213.77M]

第十三节K-3CloudV6.1智能会计平台的运用.mp4[118.26M]

第十四节K-3CloudV6.1合并报表.mp4[221.88M]

第十五节K3CloudV6.1经营分析平台的运用.mp4[108.57M]

第十一节K3CloudV6.2费用报销、固定资产的应用.mp4[241.83M]

第四节K3CloudV7.0总账系统应用框架.mp4[124.36M]

第五节K3CloudV7.0智能会计平台的运用.mp4[266.27M]

第一节财务共享.mp4[219.60M]

专题四生产制造[2.27G]

第八节K3CloudV7.0MES在柔性产线现场的应用.mp4[357.66M]

第二节新形势下的智能制造.mp4[250.09M]

第九节K3CloudV7.0模型配置.mp4[203.82M]

第六节K3CloudV7.1智慧车间(3).mp4[84.37M]

第七节K3CloudV7.0离散工序的应用.mp4[133.70M]

第三节K3CloudV7.1制造领域新增功能的运用.mp4[128.51M]

第十二节K3CloudV7.0质量管理.mp4[234.34M]

第十节K3CloudV7.0委外管理(1).mp4[118.50M]

第十三节K3Cloud智慧车间的运用.mp4[538.87M]

第十一节K3CloudV7.0委外管理(2).mp4[34.47M]

第四节K3CloudV7.1智慧车间(1).mp4[22.96M]

第五节K3CloudV7.1智慧车间(2).mp4[25.97M]

第一节K3Cloud制造实践.mp4[190.76M]

专题一基础领域[3.32G]

第八节K-3CloudV6.0集成平台的操作.mp4[207.78M]

第二节K-3CloudV7.0云短信的使用.mp4[56.44M]

第九节K-3CloudV6.0多组织业务架构.mp4[729.64M]

第六节K-3E如何系统性能优化.mp4[237.97M]

第七节K-3CloudV6.1注册用户.mp4[138.30M]

第三节K-3CloudV7.0业务监控的应用.mp4[138.40M]

第十二节K3CloudV6.1新增功能的使用.mp4[126.57M]

第十节K-3CloudV6.0SHR的操作.mp4[93.97M]

第十六节K3Cloud基础资料.mp4[39.14M]

第十三节K3Cloud样板案例.mp4[276.69M]

第十四节K3Cloud组织机构.mp4[53.98M]

第十五节K3Cloud用户权限.mp4[44.32M]

第十一节K-3CloudV6.1轻应用大全.mp4[141.80M]

第四节K-3CloudV7.0基础管理、集成管理、云健康中心.mp4[526.56M]

第五节K-3CloudV7.0新功能概要是什么?.mp4[577.13M]

第一节K-3CloudV7.0HTML5的使用.mp4[16.06M]

13.企业会计准则高质量实施工作线上培训[452.42M]

财政部会计司关于企业会计准则高质量实施工作线上培训的通知(财会便[2020]63号)(3).pdf[6.49M]

企业会计准则高质量实施工作线上培训.mp4[445.93M]

14.企业会计准则高质量实施工作线上培训第二期[655.49M]

企业会计准则高质量实施工作线上培训第二期.mp4[655.49M]

15.高级税务师经理特训营(2021.5.25)[4.57G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

15.高级税务师经理特训营(2021.5.27)[10.56G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

15.高级税务师经理特训营(2021.6.17)[16.23G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

15.高级税务师经理特训营(2021.6.2)[13.13G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

15.高级税务师经理特训营(2021.6.21)[19.38G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

08.票据风险管控(2021.6.21)[3.14G]

1.大数据监管下票据风险管理.mp4[504.50M]

10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4[84.69M]

11.超经营范围业务开票操作.mp4[59.69M]

12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4[318.59M]

13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4[127.23M]

14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4[255.03M]

15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4[56.75M]

16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4[109.99M]

17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4[123.91M]

2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4[218.01M]

3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4[82.86M]

4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4[531.55M]

5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4[96.13M]

6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4[106.65M]

7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4[90.83M]

8.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4[304.63M]

9.无票支出税前扣除必知.mp4[127.08M]

票据风险管控1.zip[16.04M]

票据风险管控2.zip[6.16M]

15.高级税务师经理特训营(2021.6.23)[19.92G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

08.票据风险管控(2021.6.21)[3.14G]

1.大数据监管下票据风险管理.mp4[504.50M]

10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4[84.69M]

11.超经营范围业务开票操作.mp4[59.69M]

12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4[318.59M]

13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4[127.23M]

14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4[255.03M]

15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4[56.75M]

16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4[109.99M]

17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4[123.91M]

2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4[218.01M]

3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4[82.86M]

4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4[531.55M]

5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4[96.13M]

6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4[106.65M]

7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4[90.83M]

8.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4[304.63M]

9.无票支出税前扣除必知.mp4[127.08M]

票据风险管控1.zip[16.04M]

票据风险管控2.zip[6.16M]

09.纳税规划实务(2021.6.23)[556.90M]

1.物流公司改组案“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4[61.22M]

10.著名老板股转案老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4[36.37M]

2.销售员的老板梦“新用工时代”三层交易法律性质,解决股东分红问题.mp4[70.29M]

3.北部港湾重组案“改变交易法律性质”解决集团内大额不动产并购.mp4[30.30M]

4.前海国际重组案灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4[60.15M]

5.研发中心独立案天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型.mp4[78.24M]

6.地产集团配套案商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型.mp4[35.41M]

7.供暖公司争议案合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4[101.81M]

8.个人股权转让案合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4[54.56M]

9.教育集团改制案采购中心模式,解决成本无票问题.mp4[19.41M]

纳税规划实务.pdf[9.12M]

15.高级税务师经理特训营(2021.7.1)[21.77G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

08.票据风险管控(2021.6.21)[3.14G]

1.大数据监管下票据风险管理.mp4[504.50M]

10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4[84.69M]

11.超经营范围业务开票操作.mp4[59.69M]

12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4[318.59M]

13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4[127.23M]

14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4[255.03M]

15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4[56.75M]

16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4[109.99M]

17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4[123.91M]

2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4[218.01M]

3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4[82.86M]

4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4[531.55M]

5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4[96.13M]

6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4[106.65M]

7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4[90.83M]

8.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4[304.63M]

9.无票支出税前扣除必知.mp4[127.08M]

票据风险管控1.zip[16.04M]

票据风险管控2.zip[6.16M]

09.纳税规划实务(2021.6.23)[556.90M]

1.物流公司改组案“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4[61.22M]

10.著名老板股转案老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4[36.37M]

2.销售员的老板梦“新用工时代”三层交易法律性质,解决股东分红问题.mp4[70.29M]

3.北部港湾重组案“改变交易法律性质”解决集团内大额不动产并购.mp4[30.30M]

4.前海国际重组案灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4[60.15M]

5.研发中心独立案天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型.mp4[78.24M]

6.地产集团配套案商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型.mp4[35.41M]

7.供暖公司争议案合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4[101.81M]

8.个人股权转让案合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4[54.56M]

9.教育集团改制案采购中心模式,解决成本无票问题.mp4[19.41M]

纳税规划实务.pdf[9.12M]

10.纳税管理体系构建(2021.7.1)[1.85G]

1.纳税管理体系构建前言.mp4[19.58M]

10.财产行为税管理指引(一).mp4[125.93M]

11.财产行为税管理指引(二).mp4[116.27M]

12.财产行为税管理指引(三).mp4[147.71M]

13.关联企业资金往来税务处理指引.mp4[146.06M]

14.税务检查应对与维权指引.mp4[150.50M]

2.企业纳税管理体系的架构.mp4[213.52M]

3.增值税管理指引(一).mp4[122.96M]

4.增值税管理指引(二).mp4[177.88M]

5.增值税管理指引(三).mp4[122.40M]

6.企业所得税管理指引(一).mp4[164.44M]

7.企业所得税管理指引(二).mp4[150.36M]

8.代扣个人所得税管理指引(一).mp4[115.16M]

9.代扣个人所得税管理指引(二).mp4[106.07M]

纳税管理体系构建.pdf[14.70M]

15.高级税务师经理特训营(2021.7.3)[24.07G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

08.票据风险管控(2021.6.21)[3.14G]

1.大数据监管下票据风险管理.mp4[504.50M]

10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4[84.69M]

11.超经营范围业务开票操作.mp4[59.69M]

12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4[318.59M]

13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4[127.23M]

14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4[255.03M]

15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4[56.75M]

16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4[109.99M]

17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4[123.91M]

2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4[218.01M]

3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4[82.86M]

4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4[531.55M]

5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4[96.13M]

6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4[106.65M]

7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4[90.83M]

8.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4[304.63M]

9.无票支出税前扣除必知.mp4[127.08M]

票据风险管控1.zip[16.04M]

票据风险管控2.zip[6.16M]

09.纳税规划实务(2021.6.23)[556.90M]

1.物流公司改组案“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4[61.22M]

10.著名老板股转案老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4[36.37M]

2.销售员的老板梦“新用工时代”三层交易法律性质,解决股东分红问题.mp4[70.29M]

3.北部港湾重组案“改变交易法律性质”解决集团内大额不动产并购.mp4[30.30M]

4.前海国际重组案灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4[60.15M]

5.研发中心独立案天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型.mp4[78.24M]

6.地产集团配套案商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型.mp4[35.41M]

7.供暖公司争议案合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4[101.81M]

8.个人股权转让案合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4[54.56M]

9.教育集团改制案采购中心模式,解决成本无票问题.mp4[19.41M]

纳税规划实务.pdf[9.12M]

10.纳税管理体系构建(2021.7.1)[1.85G]

1.纳税管理体系构建前言.mp4[19.58M]

10.财产行为税管理指引(一).mp4[125.93M]

11.财产行为税管理指引(二).mp4[116.27M]

12.财产行为税管理指引(三).mp4[147.71M]

13.关联企业资金往来税务处理指引.mp4[146.06M]

14.税务检查应对与维权指引.mp4[150.50M]

2.企业纳税管理体系的架构.mp4[213.52M]

3.增值税管理指引(一).mp4[122.96M]

4.增值税管理指引(二).mp4[177.88M]

5.增值税管理指引(三).mp4[122.40M]

6.企业所得税管理指引(一).mp4[164.44M]

7.企业所得税管理指引(二).mp4[150.36M]

8.代扣个人所得税管理指引(一).mp4[115.16M]

9.代扣个人所得税管理指引(二).mp4[106.07M]

纳税管理体系构建.pdf[14.70M]

11.合同涉税风险管控(2021.7.3)[2.30G]

1.合同主体的确定和财税管控.mp4[255.15M]

10.财务人员需要关注的合同风险及事项.mp4[209.74M]

2.合同中的“三流不一致”的管控.mp4[269.41M]

3.合同佣金与返利中的纳税管控.mp4[232.41M]

4.合同标的货物的纳税管控.mp4[240.17M]

5.合同费用和政府补贴的纳税管控.mp4[284.88M]

6.关联方合同定价的纳税管控.mp4[229.06M]

7.合同中价款条款的纳税管控.mp4[213.64M]

8.合同“包税”条款和发票的纳税管控.mp4[213.06M]

9.违约金与诉讼时效的纳税管控.mp4[202.37M]

合同涉税风险管控.pdf[2.53M]

15.高级税务师经理特训营(2021.7.5)[26.93G]

01.智能时代税务管理实践(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

02.夏老师-智能税务(2021.5.25)[4.24G]

打印版-修改(新)智能税务-PDF-副本[19.86M]

(第八讲)智能化反避税.pdf[1.01M]

(第二讲)“金三”大数据云平台.pdf[1.94M]

(第九讲)智能化的风控体系建设.pdf[962.63K]

(第六讲上)智能化税务稽查1.pdf[470.18K]

(第六讲下)智能化税务稽查3.pdf[1.70M]

(第六讲中)智能化税务稽查2.pdf[1.97M]

(第七讲)智能化纳税评估.pdf[2.10M]

(第三讲)“非接触式”办税税务登记业务.pdf[1.91M]

(第十讲)财税风险智能化自查自控.pdf[2.08M]

(第四讲)“非接触式”办税发票管理业务.pdf[745.94K]

(第五讲)“非接触式”办税申报纳税.pdf[3.67M]

(第一讲)我国税务新基建的“行动纲领”深改方案.pdf[1.35M]

1.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”—深改方案.mp4[315.74M]

10.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4[371.52M]

2.税务新基建-金三大数据云平台.mp4[492.29M]

3.智能办税.mp4[474.29M]

4.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4[308.42M]

5.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4[507.19M]

6.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4[413.48M]

7.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4[454.72M]

8.智能化税务检查-智能化反避税.mp4[653.32M]

9.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4[334.31M]

03.税务经理的财务管理(2021.5.27)[4.99G]

1.知识架构与实操技能.mp4[242.87M]

10.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4[301.01M]

11.互联网时代财务分析是核心竞争力(一).mp4[333.06M]

12.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4[449.88M]

13.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4[461.03M]

14.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[379.44M]

15.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4[362.37M]

2.转型过程中的价值创造.mp4[251.31M]

3.业财融合视角下促进业务发展.mp4[352.49M]

4.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4[402.40M]

5.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4[350.51M]

6.关注新准则下的税会差异.mp4[353.62M]

7.堵住职场中内控漏洞.mp4[308.69M]

8.如何确定最优融资顺序(一).mp4[303.35M]

9.如何确定最优融资顺序(二).mp4[249.08M]

税务经理的财务管理.pdf[3.76M]

04.税企争议处理(2021.5.31)[1.00G]

1.前言:课程导读.mp4[78.86M]

10.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4[85.17M]

2.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4[124.00M]

3.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4[110.46M]

4.税务争议解决的总体思路.mp4[86.13M]

5.日常管理中税务争议的解决.mp4[140.29M]

6.稽查过程中税务争议的预防.mp4[113.87M]

7.运用听证程序解决争议的要点.mp4[86.92M]

8.复议程序是解决税务争议的重器.mp4[104.69M]

9.复议前置条件的阻却之跨越.mp4[93.00M]

税企争议处理.pdf[1.54M]

05.税会协同处理(2021.6.2)[2.57G]

1.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4[197.78M]

10.消费税会计处理.mp4[124.01M]

11.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4[204.90M]

12.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4[188.78M]

13.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4[157.23M]

14.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理.mp4[191.67M]

15.查补税款的会计调整方法.mp4[191.53M]

2.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4[162.77M]

3.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4[199.48M]

4.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4[147.45M]

5.不同形式增值税减免与会计处理.mp4[190.66M]

6.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4[152.90M]

7.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4[165.87M]

8.建筑业增值税会计处理.mp4[203.97M]

9.房地产业务增值税会计处理.mp4[146.97M]

税会协同处理.pptx[6.52M]

06.三步助力高薪拿下理想offer税务(2021.6.4)[1.04G]

1.好简历是设计出来的.mp4[217.84M]

2.好的工作是沟通而来的(上).mp4[176.03M]

3.好的工作是沟通而来的(下).mp4[261.90M]

4.好的待遇是谈判得来的(上).mp4[211.28M]

5.好的待遇是谈判得来的(下).mp4[202.92M]

07.企业纳税自查(2021.6.17)[2.06G]

1.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4[169.48M]

10.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4[204.04M]

11.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4[88.38M]

12.利润表财务比率涉税风险分析.mp4[70.64M]

2.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4[155.81M]

3.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4[244.73M]

4.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4[248.20M]

5.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4[206.55M]

6.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[290.81M]

7.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4[128.14M]

8.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4[163.51M]

9.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4[133.84M]

企业纳税自查.pdf[6.61M]

08.票据风险管控(2021.6.21)[3.14G]

1.大数据监管下票据风险管理.mp4[504.50M]

10.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4[84.69M]

11.超经营范围业务开票操作.mp4[59.69M]

12.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4[318.59M]

13.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理分析.mp4[127.23M]

14.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理?.mp4[255.03M]

15.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4[56.75M]

16.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4[109.99M]

17.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4[123.91M]

2.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4[218.01M]

3.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4[82.86M]

4.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4[531.55M]

5.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4[96.13M]

6.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4[106.65M]

7.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4[90.83M]

8.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4[304.63M]

9.无票支出税前扣除必知.mp4[127.08M]

票据风险管控1.zip[16.04M]

票据风险管控2.zip[6.16M]

09.纳税规划实务(2021.6.23)[556.90M]

1.物流公司改组案“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4[61.22M]

10.著名老板股转案老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4[36.37M]

2.销售员的老板梦“新用工时代”三层交易法律性质,解决股东分红问题.mp4[70.29M]

3.北部港湾重组案“改变交易法律性质”解决集团内大额不动产并购.mp4[30.30M]

4.前海国际重组案灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4[60.15M]

5.研发中心独立案天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型.mp4[78.24M]

6.地产集团配套案商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型.mp4[35.41M]

7.供暖公司争议案合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4[101.81M]

8.个人股权转让案合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4[54.56M]

9.教育集团改制案采购中心模式,解决成本无票问题.mp4[19.41M]

纳税规划实务.pdf[9.12M]

10.纳税管理体系构建(2021.7.1)[1.85G]

1.纳税管理体系构建前言.mp4[19.58M]

10.财产行为税管理指引(一).mp4[125.93M]

11.财产行为税管理指引(二).mp4[116.27M]

12.财产行为税管理指引(三).mp4[147.71M]

13.关联企业资金往来税务处理指引.mp4[146.06M]

14.税务检查应对与维权指引.mp4[150.50M]

2.企业纳税管理体系的架构.mp4[213.52M]

3.增值税管理指引(一).mp4[122.96M]

4.增值税管理指引(二).mp4[177.88M]

5.增值税管理指引(三).mp4[122.40M]

6.企业所得税管理指引(一).mp4[164.44M]

7.企业所得税管理指引(二).mp4[150.36M]

8.代扣个人所得税管理指引(一).mp4[115.16M]

9.代扣个人所得税管理指引(二).mp4[106.07M]

纳税管理体系构建.pdf[14.70M]

11.合同涉税风险管控(2021.7.3)[2.30G]

1.合同主体的确定和财税管控.mp4[255.15M]

10.财务人员需要关注的合同风险及事项.mp4[209.74M]

2.合同中的“三流不一致”的管控.mp4[269.41M]

3.合同佣金与返利中的纳税管控.mp4[232.41M]

4.合同标的货物的纳税管控.mp4[240.17M]

5.合同费用和政府补贴的纳税管控.mp4[284.88M]

6.关联方合同定价的纳税管控.mp4[229.06M]

7.合同中价款条款的纳税管控.mp4[213.64M]

8.合同“包税”条款和发票的纳税管控.mp4[213.06M]

9.违约金与诉讼时效的纳税管控.mp4[202.37M]

合同涉税风险管控.pdf[2.53M]

12.杜老师-跨境业务税务处理(2021.7.5)[2.86G]

1.企业跨境采购业务纳税风险管理.mp4[839.50M]

2.企业接受境外劳务的纳税风险管理.mp4[676.54M]

3.企业接受无形资产服务中纳税风险管理.mp4[115.90M]

4.企业跨境销售业务的税务风险.mp4[110.99M]

5.境内企业境外股东持有期间的重大税务风险.mp4[387.01M]

6.境内企业境外股东退出的重大税务风险.mp4[372.90M]

7.境内企业境外融资过程中的重大税务风险.mp4[207.77M]

8.企业境外投资业务的税务风险.mp4[216.14M]

杜老师-跨境业务税务处理.pdf[6.46M]

15.智能时代税务管理实践-北京财税研究院(2021.5.22)[335.99M]

1.智能时代税务管理实践.mp4[335.99M]

16.会计准则系列培训(一)新金融工具准则常见问题简析(2021.7.6)[1.41G]

会计准则系列培训(一)新金融工具准则常见问题简析(上).mp4[796.16M]

会计准则系列培训(一)新金融工具准则常见问题简析(下).mp4[647.64M]

17.会计准则系列培训(二)新收入准则(21.7.7)[1.95G]

会计准则系列培训(二)新收入准则(上).mp4[707.92M]

会计准则系列培训(二)新收入准则(下).mp4[598.09M]

会计准则系列培训(二)新收入准则(中).mp4[694.62M]

18.杨增华《民营企业税务管理和筹划之道》(21.7.12)[264.51M]

第二节:当前民营企业面临的税收环境变化.mp4[60.71M]

第三节:税收筹划的基本知识与通常的思路.mp4[126.36M]

第四节:2021年更新或出台的主要税收政策.mp4[9.86M]

第一节:企业经营中税务管理的内容与方法.mp4[67.58M]

19.海南自贸港税收优惠与投资筹划(21.7.21)[1.06G]

海南自贸港税收优惠与投资筹划.mp4[1.06G]

20.海南自贸港个人所得税优惠政策解读(21.7.29)[230.98M]

海南自贸港个人所得税优惠政策解读(上).mp4[105.79M]

海南自贸港个人所得税优惠政策解读(下).mp4[125.19M]

21.全面解析《印花税法》九大变化及管理应对(21.7.30)[920.17M]

二、新《印花税法》的九大变化[147.02M]

(八)明确纳税地点消弭了争议.mp4[20.93M]

(二)股票存托凭证纳入征税范围.mp4[28.50M]

(九)明确纳税义务发生时间和纳税申报期限.mp4[16.88M]

(六)明确计税依据不含增值税.mp4[9.10M]

(七)取消税额尾数豁免的规定.mp4[6.18M]

(三)降低部分印花税税目税率.mp4[10.99M]

(四)融资租赁统一按融资租赁合同征税.mp4[9.74M]

(五)明确营业账簿按年度增加金额征税.mp4[23.22M]

(一)调整减小征税范围.mp4[21.48M]

一、全面解析《印花税法》[697.19M]

(二)税目税率.mp4[311.30M]

(六)纳税地点和扣缴义务人.mp4[26.58M]

(七)纳税申报和其他管理事项.mp4[45.46M]

(三)计税依据.mp4[42.47M]

(四)应纳税额.mp4[68.72M]

(五)减免税优惠.mp4[35.88M]

(一)纳税人和征税对象.mp4[155.44M]

一、全面解析《印花税法》.mp4[11.33M]

三、新《印花税法》对企业的影响及管理应对.mp4[75.96M]

22.企业纳税信用修复操作指南(21.7.31)[258.09M]

企业纳税信用修复操作指南(上).mp4[140.42M]

企业纳税信用修复操作指南(下).mp4[117.67M]

23.2021财务数字化转型与创新峰会(21.8.19)[3.73G]

2021财务数字化转型与创新峰会·北京站(上)(1).mp4[985.74M]

2021财务数字化转型与创新峰会·北京站(上).mp4[886.15M]

2021财务数字化转型与创新峰会·北京站(下)(1).mp4[1.00G]

2021财务数字化转型与创新峰会·北京站(下).mp4[915.90M]

24.建筑业企业涉税审核要点(21.9.8)[331.56M]

建筑业企业涉税审核要点.mp4[331.56M]

25.税收风险管理及房地产企业常见税收风险解析(21.9.17)[399.74M]

税收风险管理及房地产企业常见税收风险解析.mp4[399.74M]

26.电子发票涉税实务与风险管理(21.9.29)[506.04M]

电子发票涉税实务与风险管理.mp4[506.04M]

28.研发费用加计扣除政策讲解(21.10.10)[1.31G]

研发费用加计扣除政策讲解.mp4[1.31G]

29.研发费用加计扣除审核(21.10.11)[460.65M]

研发费用加计扣除审核.mp4[460.65M]

30.李林军《深化税收征管改革的影响》(21.10.14)[1.41G]

李林军《深化税收征管改革的影响》.mp4[1.41G]

31.金融业特定会计与税务(21.10.21)[502.57M]

金融业特定会计与税务.mp4[502.57M]

32.企业重组涉税实务(21.10.23)[533.21M]

企业重组涉税实务.mp4[533.21M]

33.新规!解读研发费用加计扣除操作新思路(21.10.26)[1.46G]

新规!解读研发费用加计扣除操作新思路.mp4[1.46G]

34.知识管理与工匠精神(21.10.27)[829.39M]

知识管理与工匠精神.mp4[829.39M]

35.财务人职业发展与能力提升(21.11.9)[430.66M]

财务人职业发展与能力提升.mp4[430.66M]

36.纳税人涉税风险提示相关解读培训班(21.11.10)[414.91M]

纳税人涉税风险提示相关解读培训班.mp4[414.91M]

37.税务稽查风险防范培训班(21.11.11)[956.65M]

税务稽查风险防范培训班.mp4[956.65M]

38.增值税发票风险管理(21.11.17)[188.02M]

增值税发票风险管理.mp4[188.02M]

39.跨境电商进出口税收政策解读(21.11.23)[392.09M]

跨境电商进出口税收政策解读.mp4[392.09M]

40.企业生命周期的纳税规划(21.11.24)[497.34M]

企业生命周期的纳税规划.mp4[497.34M]

41.土地增值税新政和清算工作底稿讲解(21.11.26)[6.99G]

土地增值税新政和清算工作底稿讲解(上).mp4[4.00G]

土地增值税新政和清算工作底稿讲解(下).mp4[2.99G]

42.私募股权基金税收解析(21.11.27)[294.33M]

私募股权基金税收解析.mp4[294.33M]

43.个体工商户税务实操流程及优惠政策(21.11.30)[387.96M]

个体工商户税务实操流程及优惠政策.mp4[387.96M]

44.财务尽职调查如何规避陷阱(21.12.2)[308.60M]

财务尽职调查如何规避陷阱.mp4[308.60M]

45.管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值(21.12.3)[765.96M]

01管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值.mp4[229.69M]

02管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值.mp4[205.33M]

03管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值.mp4[131.07M]

04管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值.mp4[187.77M]

05管理会计如何显著提升企业效益和会计人的价值.mp4[12.11M]

46.小微企业普惠性税收减免政策解析(21.12.6)[828.05M]

小微企业普惠性税收减免政策解析.mp4[828.05M]

47.北京证券交易所制度全面解读系列视频课程(21.12.14)[15.94G]

北京证券交易所持续监管主要规则解读.mp4[1.51G]

北京证券交易所定向可转债制度解读.mp4[750.03M]

北京证券交易所改革总体情况介绍.mp4[735.17M]

北京证券交易所公开发行股票并上市制度解读.mp4[2.09G]

北京证券交易所规章主要内容介绍.mp4[663.64M]

北京证券交易所会员管理规则解读.mp4[619.18M]

北京证券交易所交易监管制度与案例分析.mp4[604.84M]

北京证券交易所交易制度解读.mp4[779.80M]

北京证券交易所上市公司持续监管业务办理解读.mp4[841.84M]

北京证券交易所上市公司股份回购制度解读.mp4[803.55M]

北京证券交易所上市公司股权激励与员工持股计划制度解读.mp4[1.06G]

北京证券交易所上市公司再融资制度解读.mp4[880.75M]

北京证券交易所证券发行承销制度解读.mp4[1.65G]

北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则解读.mp4[1.32G]

北京证券交易所重大资产重组制度解读.mp4[1.05G]

北京证券交易所自律监管措施及纪律处分实施细则解读.mp4[755.35M]

48.如何规避投资并购的财务陷阱(21.12.16)[230.05M]

如何规避投资并购的财务陷阱.mp4[230.05M]

49.行业协会商会税收优惠政策解读与实操(21.12.17)[183.93M]

行业协会商会税收优惠政策解读与实操.mp4[183.93M]

50.增值税及企业所得税最新普惠性政策讲解(21.12.20)[514.42M]

增值税及企业所得税最新普惠性政策讲解.mp4[514.42M]

52.财产行为税政策解读(21.12.22)[445.55M]

财产行为税政策解读.mp4[445.55M]

53.数字经济下的国际税收合作(21.12.23)[407.71M]

数字经济下的国际税收合作.mp4[407.71M]

54.新形势下企业数字化管税(21.12.24)[1.38G]

新形势下企业数字化管税.mp4[1.38G]

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